重庆齐齐代理记账服务中心
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建章建制哪家好-建章建制就找齐齐代理记账
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商情介绍

建章建制哪家好,建章建制就找齐齐代理记账,我们是一支有战斗力队伍,齐齐代理记账注重客户公司的实际需求,公司的需要就是我们的立场。为公司在建章建制上出谋划策,为公司建立完善的帐务管理,为公司进行专业性财务分析科学评定员工业绩是我们追求的事业。现已为全国;重庆众多的需求客户提供了财务管理服务,赢得了客户的一致认可和好评。

重庆齐齐代理记账服务中心是经相关工商部门注册成立,主要从事建章建制的合伙企业,公司成立于2006-09-25,依照专业化、规范化、协同作战的原则,具有一整套完整科学的建章建制与执行管理体系,可以为需求客户提供多方位的服务。

齐齐代理记账秉承“全心全意为顾客服务,忠实履行自己的职业职责”的服务标准,以满足客户的个性化需求,摆脱烦恼与奔波之苦。建章建制作为齐齐代理记账重要的服务项目,在满足资料真实完整,付款后开始办理的条件后,通过双方洽谈-确定方案-签订合同-团队服务流程办理,具体流程可咨询我们业务人员。齐齐代理记账拥有一批专业人员,凭借诚信、低价、特快的服务准则,能切实帮助您省钱、省时、省力、省心。

建章建制哪家好,财务管理制度 财务管理制度是关系到企业生成发展的重要管理制度。为了做到有章可循、照章办事,避免随心所裕、朝令夕改,以便把企业的经营活动都纳入合理的规章制度中运行,特制定本制度。 条本企业实行收支“一支笔”把关制度,即照、代理记账的收费标准和开支项目、数额均由企业主管(老板)一支笔决定。主管的行政、业务助理只负责提出建议和具体办理,组长和员工亦可提出合理化建议,但均不允许越龃代庖和私自更改。 第二条照,原则上签订《协议》时由主管或业务助理预收一半代办费。照的尾款和代理记账的工资,分别由证照、税务组组长安排其员工在证照办结和每月月末一次性收回。 第三条凡收客户现金和有效证件,都必须出据一式四联的收据,白色联留底,粉红色联交客户,证照组的蓝色联、税务组的联在交现金给储纳时一并交其记账。 第四条本企业的所有人员,收取客户的现金都必须在当天(迟不超过第二天)交出纳入账,滞交3天以上(含3天)视为挪用,一月以上视为贪污。 第五条企业所用收款、收物凭证由企业统制、保管,员工需用时亲自到储纳处登记、签领;领取的收据只限本人使用,不得转借她人;凡收客户现金、资料,无论客户要否都必须出具企业正规收据(若系客户从银行直接打款入本企业账户,谁负责该单位的收款则由谁补给其收据);收据必须连号,用完必须交回再领(交回的收据亦必须连号,并由交接人当面验收签字);凡发现不给客户收据或收据断号,均视为贪污,每有一笔罚款2000元。 第五条本企业发工资、奖金等定期性用钱,必须由行政助理事先造册,经主管审签后才能如数支付。 第六条本企业任何人临时性用钱,都必须先填写《领(借)款单》;系“领”就划掉“借”,系“借”就划掉“领”;“领”系指不再凭据回储纳处冲账的一次性了结,“借”系指要还或办完公事后要凭有效票据回储钠处冲账的多退少补行为。在《领(借)款单》中的“原因或用途”栏中要简明地写清原因或用途,如“私人借款”、“办翔辉分公司执照、出奥瑶验资报告”等,领(借)款金额既要小写也要大写,并签明领(借)款人姓名和年月日。主管(老板)用钱可填《领(借)款单》后直接在储纳处或保险柜中取钱,其余员工无论公、私用钱都必须将事先填好的《领(借)款单》送主管签字后才能在储纳处支取现金。不允许任何人无据支、取现金。 第七条除主管(老板)外的所有员工,凡工作性质的借款,无论事情办完与否,都必须在5日内结清,即凭有效票据填写《费用报销单》,单子前面要写明“冲借款××元,退或差××元”,接着一栏一栏地祥细写明办理事项和用钱金额,后合计并签明报销人和年月日,送经主管审签后到储纳处冲抵借款;报销单上的金额要同撇在背面的有效(收据)金额相符,无有效收(发)票的要注明原因。凡私人性质的借款,除在“原因”栏写明“私人借款”字样外,还要写明归还时间和方式(即是一次还或是分几期还,是在工资中扣还是直接还现金)。无论公、私借款,一旦结清后即取还借据,否则年末储纳可凭剩余借据追收员工借款。5日内不报账冲减的借款视为挪用,一月内不报账冲减的借款视为贪污。 第八条记账会计接到新客户信息的3日内必须开立新客户会计账户,建立其核算体系;接到新老客户原始凭证的5日内,必须编制其会计分录。 第九条记账会计要及时进行会计核算、账务处理和税款计算,并按有关部门要求及时编制会计报表、填制纳税申报表和税收缴款书。 第十条外勤会计在接到相关信息后的5日内,必须办理完毕有关客户的税务登记、减免税手续、一般纳税人手续或审批手续。 第十一条外勤会计要按国家有关部门规定,按时到客户所在地的国、地税所上门报税和到客户开户银行代客户缴税。 第十二条内外勤会计对客户原始凭证中出现的问题和每月纳税情况要在3日内进行沟通,对政府部门的税务政策、融资信息要在5日内向客户进行反溃。 第十三条业务助理兼任储纳,负责本企业所有现金的收储和支取,并负责建立企业现金收、支流水台账,按照时间顺序祥细记录每笔收入与支出,做到收、支相抵后的账面节余时时与保险柜中现金相吻合;出现差错要立即查清原因,并报呈主管知晓。 第十四条出纳收取现金必须以有效(收据)作为凭证,支出现金必须有主管签名的《领(借)款单》或其他有效凭证作为依据,不准私自随意收、支现金。 第十五条出纳还要负责建立:“照费收、欠台账”、“每月收取代记账企业应付工资台账”、“委托照客户基本信息台账”、“委托代记账新客户基本信息台账”,做到随时心中有数和便于查询。

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